May -Akda: Roger Morrison
Petsa Ng Paglikha: 24 Setyembre 2021
I -Update Ang Petsa: 10 Mayo 2024
Anonim
🔔 Интервью Димаша Кудайбергена и  SB19 Кевану Кенни на MTV USA  (SUB)
Video.: 🔔 Интервью Димаша Кудайбергена и SB19 Кевану Кенни на MTV USA (SUB)

Nilalaman

Marami o lahat ng mga produktong itinampok dito ay mula sa aming mga kasosyo na nagbabayad sa amin. Maaari itong maimpluwensyahan kung aling mga produkto ang sinusulat namin tungkol at saan at paano lumilitaw ang produkto sa isang pahina. Gayunpaman, hindi ito nakakaimpluwensya sa aming mga pagsusuri. Ang aming mga opinyon ay ating sarili. Narito ang isang listahan ng aming mga kasosyo at narito kung paano kami kumikita.

Bilang may-ari ng isang maliit na negosyo, ang iyong mga obligasyon sa buwis ay mas kasangkot kaysa sa mga indibidwal na empleyado - sa maliit na bahagi sapagkat responsable ka rin sa pagkumpleto ng iba't ibang mga form ng negosyo sa IRS. Upang matulungan kang mag-navigate sa kumplikadong teritoryo na ito, pinagsama-sama namin ang isang komprehensibong listahan ng mga form ng negosyo sa IRS at isang maikling paliwanag sa bawat isa.

»

Mga form ng negosyo sa IRS: Ang mga pangunahing kaalaman

Pagdating sa IRS, maraming mga obligasyon na maaaring mayroon ka bilang isang may-ari ng negosyo. Hindi lamang ang pagkumpleto ng iba't ibang mga form ng negosyo sa IRS ay isang pederal na kinakailangan lamang ng pagnenegosyo, ngunit mahalaga ding tiyakin na natutupad mo ang iyong mga obligasyon nang buo at tama, upang maprotektahan ang iyong negosyo sa kaso ng isang pag-audit ng IRS. Bagaman hindi gaanong maraming mga negosyo ang na-e-audit, mas mabuti na laging maging mapagbantay pagdating sa iyong mga form na maliit na negosyo sa IRS - na nangangahulugang pag-alam sa iba't ibang uri at kung alin ang maaaring mailapat sa iyong negosyo.


Pangkalahatan, ang pinakalaganap na mga porma sa negosyo ng IRS ay mga form sa buwis. Bilang isang may-ari ng negosyo, maaari kang maging responsable para sa pagbabayad ng iba't ibang iba't ibang buwis: mga buwis sa kita, buwis sa excise, buwis para sa iyong mga empleyado, atbp. Sa huli, ang mga buwis na binabayaran mo - at ang mga kaukulang form ng negosyo ng IRS na kailangan mong kumpletuhin at isampa - higit na nakasalalay sa uri ng iyong entity ng negosyo. Gayunpaman, bilang karagdagan sa karaniwang mga form sa buwis, maaaring may iba pang mga form ng maliit na negosyo na IRS na kailangan mong kumpletuhin, mula sa isang form na partikular sa mga benepisyo ng empleyado hanggang sa isa upang baguhin ang address ng iyong negosyo.

Dahil ang mga form ng negosyo ng IRS ay maaaring maging napakahusay, lagi naming inirerekumenda ang pagtatrabaho sa isang accountant, tagapayo sa buwis o nakatala na ahente na dalubhasa sa pagtatrabaho sa mga maliliit na negosyo. Ang mga propesyonal na ito ay magiging pinakamahusay at pinaka may kaalamang mapagkukunan na magagamit sa iyo na maaaring sagutin ang mga katanungan, makakatulong sa pagkumpleto ng iyong mga form sa negosyo sa IRS at matiyak na natutugunan mo ang lahat ng naaangkop na mga obligasyon para sa iyong maliit na negosyo.


»

Mga form ng negosyo sa IRS: Pagsisimula ng isang bagong negosyo

Mahalagang magkaroon ng isang solidong kahulugan ng mga form ng negosyo sa IRS na maaaring kailanganin mong punan at mag-file sa IRS. Ang unang form sa listahang ito ay nalalapat sa lahat ng mga uri ng negosyo at marahil ay ang unang IRS form na kakailanganin mong kumpletuhin kapag nagsisimula ng isang bagong negosyo: Form SS-4.

Form SS-4: Application para sa Numero ng Pagkakakilanlan ng employer

Ang IRS Form SS-4, na tinatawag ding Application para sa Numero ng Pagkakakilala ng Pinapasukan, ay hindi isang form sa buwis sa negosyo. Hindi tulad ng marami sa iba pang mga form ng negosyo ng IRS na maaaring kailanganin mong kumpletuhin ang tukoy sa pananagutan sa buwis ng iyong negosyo, ang form na ito ay, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ginagamit upang opisyal na mag-aplay para sa isang numero ng pagkakakilanlan ng employer o EIN. Ang isang EIN ay isang natatanging siyam na digit na numero na ginagamit upang makilala ang iyong negosyo, na madalas na tinatawag na numero ng ID ng buwis sa negosyo.

Bagaman ang mga pagmamay-ari lamang at solong-taong LLC na walang mga empleyado ay hindi kinakailangan na magkaroon ng isang EIN, inirerekumenda namin na lahat ng mga negosyo ay kumpletuhin ang form SS-4, dahil maraming mga pakinabang ng pagkuha ng isang EIN - tulad ng pagpapadali sa pamamahala ng iyong pananalapi sa personal at negosyo. Upang makatanggap ng isang EIN, ang kailangan mo lang gawin ay punan ang Form SS-4 at i-file ito sa IRS. Ang form ay medyo prangka, humihingi ng pangunahing impormasyon tungkol sa iyong negosyo. Madali itong mai-file sa online, pati na rin fax o ma-mail.


Mga form ng negosyo sa IRS: Pag-file at pagbabayad ng mga buwis sa negosyo

Ang karamihan ng mga form ng negosyo sa IRS na kakailanganin mong kumpletuhin ay direktang nauugnay sa mga buwis sa negosyo. Ang eksaktong mga form na kailangan mong i-file - at mga buwis na babayaran mo - ay depende sa iyong tukoy na negosyo. Ang industriya ng iyong negosyo, empleyado at uri ng entity ay maaaring maging sanhi ng responsibilidad sa iyong buwis sa negosyo at mga form na dapat mong kumpletuhin upang matupad ang nasabing responsibilidad. Gayunpaman, sa lahat ng mga kadahilanang ito, ang uri ng iyong entity ay maaaring higit na makaapekto sa mga buwis sa iyong negosyo. Narito ang isang pagkasira ng mga form ng negosyo na nauugnay sa buwis na maaaring kailanganin mong kumpletuhin batay sa uri ng entity ng negosyo:

Mga form ng negosyo sa IRS para sa nag-iisang pagmamay-ari

Kung ang iyong negosyo ay isang pagmamay-ari lamang, nangangahulugang ikaw ang nag-iisang may-ari at operator, sa pangkalahatan ay kinakailangan kang magsumite ng mga form sa buwis para sa kita para sa iyong negosyo, pati na rin mag-file ng mga buwis sa sariling trabaho bilang isang indibidwal. Narito ang ilan sa mga pinaka-karaniwang form ng negosyo sa IRS na makikita mo sa kasong ito:

  • Form 1040: Ginagamit ang IRS Form 1040 upang mag-file ng iyong indibidwal na pagbabalik ng buwis sa kita. Gayunpaman, bilang isang nagmamay-ari lamang, kakailanganin mong kumpletuhin ang karagdagang mga iskedyul ng Form 1040 upang mai-file ang taunang pagbabalik na ito.

  • Form 1040 Iskedyul C: Ang Form 1040 Iskedyul C ay ginagamit upang iulat ang taunang kita o pagkawala mula sa iyong negosyo. Ginagamit mo ang impormasyon mula sa Iskedyul C upang makumpleto ang iyong indibidwal na Form 1040.

  • Form 1040 Iskedyul C-EZ: Kung mayroon kang isang mas maliit na negosyo, maaari kang maging kwalipikado upang makumpleto ang Iskedyul C-EZ. Tulad ng pangkalahatang form ng Iskedyul C, iniuulat ng form na ito ang taunang kita ng iyong negosyo. Upang mag-file ng Iskedyul C-EZ sa halip na Iskedyul C, gayunpaman, dapat mong matugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa IRS tulad ng nakalagay sa mga tagubilin sa Iskedyul C-EZ.

  • Form 1040-ES: Ginagamit ang form ng negosyo na IRS upang makalkula at mabayaran ang iyong tinantyang buwis. Ang tinantyang buwis ay ang pamamaraan na ginamit upang magbayad ng buwis sa kita na hindi napapailalim sa pagpigil, sa kasong ito, dahil sa sariling pagtatrabaho. Dahil wala kang nagtitipid na buwis para sa iyo, responsable ka sa pagbabayad ng tinatayang buwis sa isang buwanang batayan.

  • Form 1040-SE: Ginagamit ang Iskedyul SE upang matukoy kung magkano ang babayaran mo sa mga buwis sa sariling pagtatrabaho. Ang mga buwis sa sariling trabaho ay mga buwis na binabayaran mo bilang iyong bahagi ng buwis sa Social Security at Medicare, dahil wala kang employer na tinatanggal sila mula sa iyong bayad sa isang regular na batayan. Pinapayagan ka ng Iskedyul SE na kalkulahin ang iyong pananagutan sa buwis sa sariling trabaho, na pagkatapos ay naitala mo sa iyong indibidwal na Form 1040.

Mga form ng negosyo sa IRS para sa pakikipagsosyo

Kung ang iyong negosyo ay isang pakikipagsosyo, mananagot ka para sa pagbabayad ng mga buwis para sa pakikipagsosyo sa kabuuan, pati na rin ang mga indibidwal na bumubuo sa pakikipagsosyo. Bilang isang pakikipagsosyo, kakailanganin mong makumpleto ang Form 1065, na isang taunang pagbabalik ng impormasyon upang iulat ang kita, mga nakuha, pagkalugi, pagbabawas at mga kredito para sa iyong negosyo. Upang matukoy ang bahagi ng bawat kasosyo sa kita at pagkalugi sa negosyo, kukumpletuhin mo ang bawat isang Iskedyul K-1. Pagkatapos ay gagamitin mo ang mga kalkulasyon mula sa Iskedyul K-1 upang makumpleto ang Form 1065.

Bilang isang pakikipagsosyo, gayunpaman, ang iyong negosyo ay hindi nagbabayad ng buwis sa kita. Sa halip, ang pasanin sa buwis na ito ay ipinapasa sa mga indibidwal na kasosyo. Sa kasong ito kung gayon, bilang isang kasapi ng isang pakikipagsosyo, maaari kang maging responsable para sa maraming mga form na tinalakay dati, kasama ang Form 1040, Form 1040-ES at Form 1040-SE. Depende sa iyong negosyo, maaari mo ring kumpletuhin ang Iskedyul E ng Form 1040, na nag-uulat ng karagdagang kita at pagkawala mula sa iyong pakikipagsosyo.

Mga form ng negosyo sa IRS para sa mga korporasyon

Para sa mga korporasyon, ang tukoy na mga form ng maliit na negosyo ng IRS na kakailanganin mong kumpletuhin para sa mga layunin sa buwis ay sa huli ay nakasalalay sa kung ikaw ay isang S korporasyon o korporasyong C.

Kung ikaw ay isang korporasyon ng C, ang iyong negosyo ay ligal na nahiwalay sa iyo, at samakatuwid, babayaran mo ang buwis sa kita para sa iyong negosyo gamit ang Form 1120. Ang Form 1120 ay isang taunang ulat ng kita, mga natamo, pagkalugi, pagbabawas at mga kredito na tumutukoy sa ang pananagutan sa buwis sa kita ng isang korporasyon.

Bilang isang shareholder ng iyong korporasyon, buwis ka sa iyong personal na pagbabalik ng buwis, Form 1040, kapag ang kita ay ipinamamahagi bilang mga dividend. Kung ikaw ay isang shareholder na lumahok sa pagpapatakbo ng negosyo, itinuturing kang isang empleyado. Ang suweldo lamang na natanggap mo bilang isang empleyado, kung gayon, ay napapailalim sa mga buwis sa sariling pagtatrabaho.

Para sa isang S corporation, sa kabilang banda, pupunan mo ang:

  • Form 1120S: Ang Form 1120S ay isang taunang ulat ng kita, mga nakuha, pagkalugi, pagbabawas at kredito para sa isang S corporation. Tulad ng pag-uulat ng Form 1040 Iskedyul-C ng kita o pagkawala ng iyong negosyo na may kaugnayan sa iyong personal na pagbabalik ng buwis, nakakaapekto ang Form 1120S sa iyong personal na pagbabalik ng buwis. Gayunpaman, hindi katulad ng Iskedyul C, nai-file ito sa IRS nang hiwalay mula sa iyong personal na pagbabalik.

  • Form 1120S Iskedyul K-1: Ang Iskedyul K-1 para sa Form 1120S ay dapat na nakumpleto ng lahat ng mga shareholder ng iyong S corp na negosyo. Katulad din sa Iskedyul K-1 para sa pakikipagsosyo, kinakalkula ng form na ito ang responsibilidad ng bawat shareholder para sa kita o pagkawala ng negosyo. Ang Iskedyul ng Form 1120S K-1 ay hindi kailangang i-file sa IRS, ngunit sa halip ay ginagamit ng mga shareholder upang makumpleto ang kanilang mga indibidwal na pagbabalik sa buwis.

Bilang karagdagan, kung ikaw ay isang shareholder ng korporasyon ng S, maaari kang maging responsable para sa Form 1040 Iskedyul E pati na rin ang Form 1040-ES bilang bahagi ng iyong personal na pagbabalik ng buwis.

Panghuli, para sa parehong uri ng mga korporasyon, maaari kang maging responsable para sa Form 1120-W. Kinakalkula ng form 1120-W ang tinatayang buwis na kailangang bayaran ng mga korporasyon sa isang quarterly basis. Ang mga tinatayang buwis ay maaaring mailapat sa parehong C corps at S corps at ang kanilang 1120 form sa buwis depende sa mga partikular na pangyayari.

Mga form ng negosyo sa IRS para sa mga limitadong kumpanya ng pananagutan

Ang pagtukoy sa aling mga form ng negosyo ng IRS na responsable sa iyo bilang isang limitadong kumpanya ng pananagutan, o LLC, ay medyo kumplikado. Para sa mga layunin sa buwis, maaaring isaalang-alang ng IRS ang isang LLC bilang isang korporasyon, pakikipagsosyo o bahagi ng pagbabalik ng buwis ng may-ari ng LLC, na tinatawag ding isang hindi pinapansin na entidad.

Kung ang huli ay ang kaso para sa iyong LLC, ikaw, bilang may-ari, ay mag-uulat ng kita at gastos ng iyong LLC gamit ang Form 1040 Iskedyul C o E.

Sa kabilang banda, kung ang iyong LLC ay mayroong hindi bababa sa dalawang miyembro, ito ay itinuturing na isang pakikipagsosyo, at kakailanganin mong mag-file ng Form 1065, pati na rin isang Iskedyul K-1 para sa bawat kasosyo. Bilang karagdagan, ang mga pagsumite ng pagbabalik ng pakikipagsosyo ng LLCs sa pangkalahatan ay nagbabayad ng buwis sa sariling trabaho sa kanilang bahagi ng mga kita sa pakikipagsosyo, na nangangahulugang pagdaragdag ng Form 1040-ES o Form 1040-SE sa iyong indibidwal na pagbabalik.

Panghuli, kung ang iyong LLC ay itinuturing na isang korporasyon, makukumpleto mo ang Form 1120 o Form 1120S.

Kung nais mong baguhin kung paano inuri ang iyong LLC para sa mga pederal na buwis, maaari mong kumpletuhin ang Form 8832. Pinapayagan ka ng form na ito na tukuyin kung paano mo nais na mauriuri ang iyong LLC sa IRS, bilang isang korporasyon ng C, pakikipagsosyo o nag-iisang pagmamay-ari.

Mga form ng negosyo sa IRS: Karagdagang mga form sa buwis

Bagaman ang mga form na nakalista sa itaas ay maaaring ang mga madalas mong makikita para sa mga layunin sa buwis sa negosyo, maraming mga karagdagang mga form na maaaring kinakailangan para sa iyo upang makumpleto batay sa iyong mga pangyayari. Ang ilan sa mga form na ito ay may kasamang:

  • Form 1040 Iskedyul F: Ang Iskedyul F ay nag-uulat ng mga kita at pagkalugi sa negosyo mula sa pagsasaka. Ang form na ito ay katulad ng Iskedyul-C, ngunit partikular sa mga may-ari ng sakahan.

  • Form 1045: Ang form na ito ay maaaring magamit upang mag-aplay para sa isang mabilis na pag-refund ng buwis na nauugnay sa pagdala ng isang hindi nagamit na pangkalahatang kredito sa negosyo, ang pagdala ng isang net pagkawala ng operating sa ilang mga sitwasyon o ang pagdala ng isang net section 1256 pagkawala ng mga kontrata.

  • Form 720: Ginamit ang IRS Form 720 upang mag-ulat at bayaran ang pananagutan sa federal tax tax ng iyong negosyo sa isang buwanang batayan. Ang Excise tax ay isang buwis na ipinataw sa mga tukoy na kalakal o serbisyo na ginawa o na-import sa U.S., tulad ng gasolina, karbon at gulong. Kailangan lamang ng iyong negosyo na kumpletuhin ang Form 720 o anuman sa mga kaugnay na form nito kung makitungo ka sa mga kalakal o serbisyo kung saan dapat bayaran ang excise tax.

  • Form 4562: Ang form na ito ay ginagamit upang iulat ang pagbawas ng halaga o amortisasyon ng pag-aari o mga sasakyang ginamit para sa iyong negosyo at samakatuwid, mag-claim ng isang pagbawas sa buwis.

  • Form 8829: Ginagamit ang Form 8829 upang matukoy kung maaari kang mag-claim ng isang pagbawas sa buwis para sa alinman sa iyong mga gastos sa bahay. Pangkalahatan, nalalapat ang form na ito kung ang iyong negosyo ay nakabase sa iyong bahay o kung ginagamit mo ang iyong bahay upang magsagawa ng negosyo nang regular.

  • Form 5329: Ang form na ito ay ginagamit upang mag-ulat ng karagdagang mga buwis sa mga plano sa pagreretiro para sa iyong maliit na negosyo - tulad ng IRAs, Coverdell ESAs, QTPs, Archer MSAs, HSAs o anumang iba pang mga kwalipikadong plano sa pagretiro.

  • Form 8283: Ginamit ang Form 8283 upang mag-ulat at mag-claim ng isang pagbawas sa mga noncash na regalo sa kawanggawa na ginawa ng iyong negosyo ng higit sa $ 500.

  • Form 8606: Ang form na IRS na ito ay nag-uulat ng mga hindi maagap na kontribusyon na ginawa mo sa mga tradisyunal na IRA, pamamahagi mula sa tradisyunal, SEP o SIMPLE IRAs, mga conversion mula sa tradisyunal na SEP o SIMPLE IRAs sa Roth IRAs at pamamahagi mula sa Roth IRAs.

  • Form 8903: Ginagamit ang form na ito upang matukoy ang iyong pagbawas sa mga aktibidad sa domestic production, o DPAD. Gayunpaman, ang pagbabawas na ito ay tinanggal at nalalapat lamang ngayon para sa mga taon ng buwis bago ang 2018.

  • Form 7004: Ang pagkumpleto sa Form 7004 ay nagbibigay-daan sa iyo upang humiling ng isang awtomatikong pagpapalawak ng oras upang mag-file ng ilang partikular na buwis sa kita sa negosyo, impormasyon at iba pang mga pagbabalik, tulad ng Form 1065 at 1120.

Tulad ng nakikita mo, maraming iba't ibang mga pagkakaiba-iba para sa mga form ng negosyo sa IRS na maaaring kailanganin mong kumpletuhin para sa mga layunin sa buwis. Ang mga form na nai-file ng iyong negosyo para sa mga buwis, pati na rin ang mga dapat mong i-file sa iyong personal na buwis, ay higit na nakasalalay sa uri ng iyong entity pati na rin sa mga pagtutukoy na inilalagay ng IRS sa kanilang mga dokumento sa mga tagubilin sa buwis.

Mga form ng negosyo sa IRS: Pagpapatakbo ng isang negosyo

Bagaman ang karamihan ng mga form ng maliit na negosyo ng IRS na kakailanganin mong kumpletuhin ay partikular na nauugnay sa mga buwis sa negosyo at personal, may ilang iba pang mga form ng IRS na maaaring kailanganin mong mag-file na mas karaniwang nalalapat sa iyong mga pagpapatakbo sa negosyo. Narito ang ilan sa mga pinaka-karaniwang form:

  • Form 2553: Katulad ng Form 8832, ang Form 2253 ay ginagamit ng isang korporasyon o iba pang karapat-dapat na entity na pumili na tratuhin bilang isang S corporation para sa mga buwis.

  • Form 2848: Ginagamit mo ang form na ito upang pahintulutan ang isang indibidwal, tulad ng iyong sertipikadong pampublikong accountant o abugado sa negosyo, na kumatawan sa iyo sa harap ng IRS.

  • Form 4797: Ang form na ito ay ginagamit sa pangkalahatan upang iulat ang pagbebenta o pagpapalitan ng pag-aari ng negosyo. Ginagamit din ang form na ito upang mag-ulat ng iba pang mga disposisyon ng mga assets at mga nakuha o pagkalugi mula sa ilang mga disposisyon ng pag-aari.

  • Form 8822-B: Ginagamit ang Form 8822-B upang abisuhan ang IRS kung binago mo ang iyong address sa pag-mail sa negosyo, lokasyon ng negosyo o responsableng partido.

Mga form ng negosyo sa IRS: Pamamahala sa mga empleyado ng negosyo

Anuman ang uri ng iyong entity, kung ang iyong negosyo ay may mga empleyado, magkakaroon ng isang bilang ng mga form sa negosyo ng IRS na maaaring kailanganin mong kumpletuhin bilang isang employer. Ang mga form na ito ay maaaring mag-ulat ng impormasyon sa buwis at kita para sa iyong mga empleyado, pati na rin ang mga benepisyo ng empleyado sa IRS:

  • Ang Form W-2 at W-3: Ang Form W-2 ay isang taunang form na dapat kumpletuhin at isampa sa IRS, pati na rin naibigay sa bawat empleyado. Iniuulat ng form na ito ang sahod ng empleyado at mga may hawak ng buwis para sa taon ng buwis. Ginagamit ang Form W-3 upang maipadala ang mga empleyado ng W-2 sa Administrasyong Panseguridad ng Seguridad.

  • 1099-MISC Form: Katulad ng isang W-2, ang 1099-MISC Form ay isang taunang form na naihain sa IRS at ibinigay sa iyong mga kontratista upang iulat ang sahod na nabayaran mo sa kanila at anumang buwis na iyong pinigilan para sa kanila sa panahon ng ang taon ng buwis.

  • Form 1099-R: Ang isa pang bersyon ng form na 1099, ang Form 1099-R ay ginagamit upang iulat ang anumang mga pagbabahagi na iyong nagawa para sa mga pensiyon, mga annuity, pagreretiro o pagbabahagi ng kita, mga IRA, mga kontrata sa seguro, atbp sa naibigay na taon ng buwis . Dapat isumite ang Form 1099-R para sa bawat tao kanino mo nag-distribusyon, pati na rin naibigay sa bawat isa sa mga indibidwal na iyon. Kung pinanatili mo ang anumang mga IRA para sa iyong mga empleyado, kakailanganin mo ring kumpletuhin ang Form 5498 para sa bawat Form 1099-R.

  • Form 940: Ang IRS Form 940 ay isang taunang ulat ng mga obligasyon sa buwis sa pagkawala ng trabaho ng iyong negosyo na nagdedetalye kung magkano ang inutang noong nakaraang taon, kung magkano ang nabayaran at anumang natitirang balanse.

  • Form 941: Ang form 941 ay dapat na isampa sa isang quarterly basis upang mag-ulat ng mga buwis sa kita, Social Security at Medicare na iyong pinigilan mula sa mga suweldo ng iyong empleyado. Gumagamit ka rin ng IRS Form 941 upang makalkula ang iyong responsibilidad sa buwis sa Social Security at Medicare bilang isang tagapag-empleyo.

  • Form 943: Ang Form 943 ay nag-uulat ng anumang sahod at pag-iingat ng buwis na iyong ginawa sa loob ng taon na partikular para sa mga empleyado sa agrikultura.

  • Form 944: Kung ang iyong negosyo ay may mas mababang pananagutan sa buwis sa trabaho - $ 1,000 o mas mababa - maaari kang maging karapat-dapat na makumpleto ang Form 944 sa halip na Form 941. Bagaman iniulat din ng Form 944 ang mga buwis na iyong tinago mula sa mga paycheck ng empleyado, maaari itong isampa taun-taon sa halip na quarterly.

  • Mga Form 3921 at 3922: Parehong Form 3921 at Form 3922 ay mga form na isinampa ng mga korporasyon kaugnay sa paglipat ng stock sa isang empleyado sa loob ng naibigay na taon.

Bilang karagdagan sa mga nakalista dito, maaaring mayroong karagdagang mga form ng IRS para sa iyong negosyo upang makumpleto patungkol sa mga benepisyo ng empleyado - kabilang ang mga account ng pensiyon ng empleyado, mga plano sa pagmamay-ari ng stock at mga trust account sa pagreretiro - nakasalalay sa mga inaalok mong benepisyo.

Ang isang bersyon ng artikulong ito ay unang nai-publish sa Fundera, isang subsidiary ng NerdWallet.

Ang Aming Payo

Mga Parusa para sa Pagmamaneho Nang Walang Seguro sa Louisiana

Mga Parusa para sa Pagmamaneho Nang Walang Seguro sa Louisiana

Alam mo ba ang mga panganib na kaangkot kung mahuli ka a pagmamaneho nang walang inurance ng kote a Louiiana? Maaaring orpreahin ka ng mga penalty. Ang hindi pagbibigay ng patunay ng eguro kaagad ay ...
10 Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Kredito

10 Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Kredito

Ang iyong unang karanaan a kredito ay maaaring maging medyo nakalilito. Ang pamamahala ng kredito nang matalino ay iang mahalagang kadahilanan a iyong tagumpay a pananalapi kaya't ang pag-unawa a...